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老師,企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表上實(shí)收資本50萬,實(shí)際只有實(shí)繳5萬,這個(gè)賬那怎么調(diào)整呢?

84784961| 提問時(shí)間:2023 09/22 16:17
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 多記錄的45萬,紅沖
2023 09/22 16:18
84784961
2023 09/22 18:54
我不知道原憑證咋做的?
84784961
2023 09/22 18:55
之前財(cái)務(wù)接收過來就是這樣
小菲老師
2023 09/22 18:57
同學(xué),你好 是系統(tǒng)做帳嗎??
84784961
2023 09/22 19:15
是的,金蝶
小菲老師
2023 09/22 19:16
同學(xué),你好 你查明細(xì)賬就行
84784961
2023 09/22 19:18
老師,這個(gè)地方不太對(duì),利潤表利潤應(yīng)該等于資產(chǎn)負(fù)債表這個(gè)未分配利潤
84784961
2023 09/22 19:18
2018年的,都沒有了
小菲老師
2023 09/22 19:21
同學(xué),你好 資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤=年初資產(chǎn)負(fù)表未分配利潤+本期利潤表累計(jì)凈利潤 - 提取盈余公積 - 分配股利 + 盈余公積彌補(bǔ)虧損 +(或-)本年度調(diào)整以前年度損益從“以前年度損益調(diào)整”科目轉(zhuǎn)入“未分配利潤”的金額。
84784961
2023 09/22 19:25
那我這個(gè)沒問題對(duì)吧
小菲老師
2023 09/22 19:26
同學(xué),你好 你如果等式相等,就沒有問題
84784961
2023 09/22 19:26
謝謝老師
小菲老師
2023 09/22 19:29
不客氣,祝工作順利
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