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單位員工差旅費,可以按照住宿發(fā)票入賬嗎?有金額限制嗎?交通費和出差補貼怎么算?
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速問速答單位員工差旅費的入賬和報銷一般需要遵循以下標準:
1.住宿費:必須憑酒店、旅館、招待所正式發(fā)票在規(guī)定標準范圍內(nèi)按實報銷,超過規(guī)定的需報告理由,并經(jīng)相關領導批準方可報銷。住宿費每人每天不超過80元,省會城市和經(jīng)濟特區(qū)每人每天不超過150元,憑住宿發(fā)票進行報銷,住宿費如客戶已負擔不再報銷。
2.交通費:員工出差乘坐普通交通工具按實報銷,如遇緊急情況改換超標交通工具須事先向公司領導請示,在公司領導同意情況下方可報賬處理。
3.出差補貼:員工出差補貼標準按30元/人/天進行包干,不再報銷市內(nèi)交通費和餐費。
2023 09/22 09:04
84785042
2023 09/22 10:23
好的,住宿票取得增票可以扣稅嗎?
樸老師
2023 09/22 10:27
同學你好
差旅費的可以抵扣
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