問題已解決
老師:我7月份誤抵扣了一張不應(yīng)該抵扣的專票,在申報(bào)8月份增值稅申報(bào)表時(shí),做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這樣對的嗎? 還是說更改7月份的增值稅申報(bào)表?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,就是在8月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的
2023 09/19 17:34
閱讀 333
老師:我7月份誤抵扣了一張不應(yīng)該抵扣的專票,在申報(bào)8月份增值稅申報(bào)表時(shí),做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這樣對的嗎? 還是說更改7月份的增值稅申報(bào)表?
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容