問題已解決

老師:我7月份誤抵扣了一張不應(yīng)該抵扣的專票,在申報(bào)8月份增值稅申報(bào)表時(shí),做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這樣對的嗎? 還是說更改7月份的增值稅申報(bào)表?

84784998| 提問時(shí)間:2023 09/19 17:33
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,就是在8月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的
2023 09/19 17:34
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