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機械暫估入賬的會計分錄 借:固定資產(chǎn) --暫估入賬 貸:應(yīng)付賬款---暫估入賬 機械租入的暫估入賬 借:管理費用--暫估入賬 貨 :應(yīng)付賬款---暫估入賬 這樣做對嗎?

84784998| 提問時間:2018 01/18 21:28
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84784998
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
購進的是從次月計提折舊,租入的只有一張發(fā)票9000元,是2018年1月補開的,但我們從2017年4月就租出去,他們叫我做在4月份是不是不對啊
2018 01/18 21:37
張艷老師
2018 01/18 21:31
您好,兩個分錄是最的。
張艷老師
2018 01/18 21:32
是對的。
84784998
2018 01/18 21:42
購進的是從次月計提折舊,租入的只有一張發(fā)票9000元,是2018年1月補開的,但我們從2017年4月就租出去,他們叫我做在4月份可以嗎?
張艷老師
2018 01/19 09:42
購進的是從次月開始計提折舊的。租入的是做在4月份的,其實就是用以前年度損益調(diào)整科目了,進行調(diào)整了。
84784998
2018 01/21 12:12
老師你好!固定資產(chǎn)我在四月做為暫估入,開票是2018年1月開的,我在2017年12月把暫估入賬紅沖了可以嗎?
84784998
2018 01/21 12:14
2018年的賬他們要轉(zhuǎn)出去,以后就不是我做了,我想在2017年12月沖了
張艷老師
2018 01/21 13:50
可以在2017年12月份把暫估入賬的紅沖。
84784998
2018 01/21 14:42
謝謝老師辛苦了
張艷老師
2018 01/21 14:43
太客氣,為學(xué)員答疑是我的責(zé)任。祝您學(xué)習(xí)愉快,請給予好評,謝謝??!
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