問題已解決

老師,我司上個月支付物業(yè)費,本月取得普票,上個月支付費用及這個月取得普票分別怎么記賬

84785020| 提問時間:2023 09/06 11:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,上個月支付物業(yè)費,未取得發(fā)票。 應(yīng)該 借,管理費用,物業(yè)費暫估貸,銀行存款。 次月收到發(fā)票,首先將上月的分錄做紅字沖銷,然后在正常計入管理費用,物業(yè)費就可以。
2023 09/06 11:18
84785020
2023 09/06 11:23
老師,可以直接將本月取得的發(fā)票附在上月憑證后面,本月不再做相關(guān)賬務(wù)嗎
小寶老師
2023 09/06 11:27
不可以不可以的,這樣做是不合規(guī)的。
84785020
2023 09/06 11:38
如果向您說的那樣做賬,憑證后面分別附什么原始憑證
小寶老師
2023 09/06 11:39
沒收到發(fā)票的月份直接用付款單或者是結(jié)算單就可以。收到發(fā)票的月份直接用發(fā)票就可。
84785020
2023 09/06 11:47
好的,謝謝老師
小寶老師
2023 09/06 12:01
客氣期待你的好評哦
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~