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上個月計提了運(yùn)費(fèi),計提少于實際支付的金額,這個月支付了上個月的運(yùn)費(fèi),取得發(fā)票,賬務(wù)處理怎么做?

84785039| 提問時間:2023 05/09 10:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當(dāng)時的分錄怎么做的?你應(yīng)該是紅沖,然后再做發(fā)票。
2023 05/09 10:52
84785039
2023 05/09 11:03
每個月都紅沖嗎?都會涉及到運(yùn)費(fèi)計提,賬單沒出來都是先估的費(fèi)用,這種怎么操作好
郭老師
2023 05/09 11:05
你好,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的話,需要這么做的。
郭老師
2023 05/09 11:05
就得每個月暫估,然后每個月再紅沖。
84785039
2023 05/09 11:10
沒估對,影響到下月的利潤怎么搞
郭老師
2023 05/09 11:12
你好,紅沖之前的,然后再做發(fā)票的,影響下一個月的利潤不用管的。
84785039
2023 05/09 11:16
是不是不跨年沒事
郭老師
2023 05/09 11:17
是是的,沒有關(guān)系的。
84785039
2023 05/09 14:27
紅沖時搞要怎么寫
郭老師
2023 05/09 14:28
借其他應(yīng)付款,借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)。這個是紅沖。
84785039
2023 05/09 14:29
摘要寫什么
84785039
2023 05/09 14:30
紅沖要附附件嗎
郭老師
2023 05/09 14:31
紅沖暫估的運(yùn)輸費(fèi)。
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