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我們公司的員工都是勞務(wù)派遣,我們是用工單位,工資直接記入勞務(wù)費?只是社保我們替他們直接交,這個社保繳費應(yīng)該怎么做賬?要體現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬不?還是也直接記入勞務(wù)費??求詳細(xì)分錄

84784979| 提問時間:2023 09/06 10:17
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
好,社保你們待會兒自己申報嗎?你看一下完稅證明是開給你單位的。
2023 09/06 10:18
84784979
2023 09/06 10:25
工傷和失業(yè)勞務(wù)費直接打給勞務(wù)公司的我直接記入勞務(wù)費了,勞務(wù)費已經(jīng)扣過社保費個人部分了??社保繳費是單位會計我在社保管理客戶端繳費的,現(xiàn)在就是這個社保費不知道該怎么處理?
向陽老師
2023 09/06 10:31
借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借接應(yīng)付職工薪酬工資, 貸其他應(yīng)付款,個人負(fù)擔(dān)的社保 借管理費用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保, 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款,個人負(fù)擔(dān)的社保 貸銀行存款。
84784979
2023 09/06 15:20
用工單位支付給勞務(wù)派遣公司(用人單位)的 委托代發(fā)職工工資,用工單位 不是應(yīng)該計管理費用勞務(wù)費嗎?
向陽老師
2023 09/06 15:29
對方給你開的勞務(wù)發(fā)票,做到管理費用勞務(wù)費里面。 就是個人承擔(dān)的那一部分社保,你們單位給他申報了,你得做管理費用工資。
84784979
2023 09/06 15:42
老師,因為發(fā)工資是扣過個人社保的,我們轉(zhuǎn)給對方工資+服務(wù)費12萬,開票就是12萬。 我現(xiàn)在的分錄是 借管理費用-勞務(wù)費12萬 貸銀行存款12萬;社保繳費4.5萬 社保分錄是:借管理費用-養(yǎng)老保險4.5? 貸應(yīng)付職工薪酬4.5? 借應(yīng)付職工薪酬4.5 貸:銀行存款4.5? ?,因為做工資的人把工資和社保分開了?
84784979
2023 09/06 15:44
我這么處理的對嗎?
向陽老師
2023 09/06 15:59
可以的,可以這么做的。
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