當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,無(wú)票收入我分錄應(yīng)該怎么記啊
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%)
增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票
?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2023 09/05 15:20
84785027
2023 09/06 11:11
老師,上一個(gè)會(huì)計(jì)給我交接6月的賬工資計(jì)提了25000,但是這個(gè)月我做七月流水發(fā)現(xiàn)發(fā)了28000的工資,根據(jù)她的初始余額,我的應(yīng)付職工薪酬就成負(fù)數(shù)了
84785027
2023 09/06 11:12
還有她八月初還發(fā)了部分六月的工資,像這種情況,我應(yīng)該怎么處理
家權(quán)老師
2023 09/06 11:15
補(bǔ)計(jì)提工資差額就是了哈
閱讀 316