問(wèn)題已解決

如果公司有沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)已經(jīng)全部抵扣了,還用不用做分錄?轉(zhuǎn)出未交增值稅?

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/31 13:15
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好, 您的意思只是有銷(xiāo)項(xiàng)稅額是嗎
2023 08/31 13:21
84785020
2023 08/31 13:22
就是上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)很多,這個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)報(bào)稅的時(shí)候直接抵扣了,不需要交
84785020
2023 08/31 13:23
這個(gè)情況要做什么抵消分錄嗎
東老師
2023 08/31 13:23
哦,那這種情況不需要計(jì)提的
84785020
2023 08/31 13:23
就是什么都不用做了對(duì)吧
東老師
2023 08/31 13:23
是的沒(méi)錯(cuò)? 就是這樣的
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