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老師好,這是原會計做的加計抵減的分錄,少交了稅了,這個月要補交,怎么做分錄呀?

84784984| 提問時間:2023 08/26 10:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借增值稅加計扣除負數(shù) 貸其他收益負數(shù) 借應(yīng)交稅費,增值稅加計扣除 貸應(yīng)交稅費未交增值稅。
2023 08/26 10:16
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