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請問前幾個月加計抵減多減了,現(xiàn)在怎么做會計分錄

84784965| 提問時間:2021 12/29 20:02
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,是紅字沖回多抵減分錄
2021 12/29 20:03
84784965
2021 12/29 20:06
還得通過進項稅額轉出科目嗎?能不能幫我列一下分錄,謝謝
小林老師
2021 12/29 20:26
您好,加計抵減多了,是沖回多抵減部分,局域網(wǎng)進項稅轉出
小林老師
2021 12/29 20:26
您好,不需要進項稅轉出
84784965
2021 12/30 07:53
我做會計分錄是這樣的,老師你看看對不對,當時是借應交稅費_應該增值稅進項加計抵減,貸營業(yè)外收入,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多計了,就貸應交稅費_應交增值稅進項,借紅字營業(yè)外收入,這樣對不對
84784965
2021 12/30 07:54
稅審的告訴我得用增值稅轉出科目,我沒弄明白
小林老師
2021 12/30 07:57
您好,那就貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉出)貸營業(yè)外收入(紅字)
84784965
2021 12/30 08:13
那進項稅轉出不是有余額嗎?還得怎么做一下借進項稅轉出吧?
小林老師
2021 12/30 08:52
您好,不需要,結轉至應交稅費未交增值稅,然后繳納增值稅
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