問(wèn)題已解決

老師 ,因上個(gè)月加計(jì)抵減多計(jì)提了少交了增值稅,這個(gè)月補(bǔ)交增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/14 12:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,請(qǐng)看劃線部分的描述,是多計(jì)提了增值稅嗎??
2021 10/14 12:01
84784984
2021 10/14 12:06
7月所屬期接稅局電話有以前年度加計(jì)抵減未計(jì)提,讓在7月所屬期全額抵扣,這樣7月增值稅就少了,8月所屬期又讓逐月更正,補(bǔ)繳了640元增值稅,該怎么做分錄
鄒老師
2021 10/14 14:00
你好,是多計(jì)提了增值稅嗎?? 能給個(gè)正面回復(fù)嗎?
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