問題已解決

郭老師,本月稅費,次月繳納,可以通過借:應(yīng)交稅費-已交稅費貸:銀行存款嗎?

84784949| 提問時間:2023 08/22 14:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 申報了正常繳納就做 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 這樣
2023 08/22 14:37
84784949
2023 08/22 14:39
為何不可以用已交稅費???
樸老師
2023 08/22 14:42
因為這個不是預(yù)繳的 是正常繳納
84784949
2023 08/22 14:52
老師,我這樣是對的嗎?
樸老師
2023 08/22 14:57
一般是這樣的 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784949
2023 08/22 15:06
如果銷項小于進項的話,是留底稅額的話,也是 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784949
2023 08/22 15:07
那這樣留底稅額在未交增值稅借方體現(xiàn)的話,我就體現(xiàn)不出我單位本年度的一個繳納稅費的情況了
樸老師
2023 08/22 15:13
留抵就是這樣體現(xiàn)的 繳稅的話你看明細
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