一般納稅人計(jì)提增值稅和繳納時(shí)候的分錄, 如果是上月計(jì)提本月繳納,先在上月計(jì)提,本月繳納即可 計(jì)提: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 如果是本月直接繳納,是不是不用計(jì)提,直接繳納,并在月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)? 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
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速問(wèn)速答你好 是的 是這樣來(lái)處理的
2019 11/11 11:53
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- 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,可以不用寫(xiě)借應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款, 直接寫(xiě)成,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款 644
- 老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司是一般納稅人,然后繳納增值稅就直接借:掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸銀行存款,也不計(jì)提?,F(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交,繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款,那之前已交稅金的余額要怎么處理 880
- 計(jì)提了增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交增值稅未交增值稅,繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款,那么應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么平賬 889
- 老師,當(dāng)月計(jì)提增值稅并繳納,計(jì)提分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅 ?繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅 貸:銀行存款 ?這樣做對(duì)嗎? 3564
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- 老師分紅計(jì)提的分錄麻煩寫(xiě)下謝謝你了 17小時(shí)前
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