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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我公司7月份收到了半年的倉(cāng)儲(chǔ)專票,但是7月份沒(méi)打款,而且7月份要抵扣這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅。這個(gè)怎么做賬呢
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速問(wèn)速答你好,借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用-租金
借:進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)付賬款
2023 08/08 10:55
84784970
2023 08/08 10:57
這個(gè)不用攤銷嗎? 20多萬(wàn)呢
微微老師
2023 08/08 11:07
您好。如果攤銷
借:預(yù)付賬款
借:進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)付賬款
攤銷
借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用-租金
貸:預(yù)付賬款
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