問題已解決
我們開出的是電子普通發(fā)票,別人給我們開的是增值稅專票,那我是不是不能夠抵扣啊?如果我已經勾選認證而且統(tǒng)計確認過了怎么辦
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答可以的,咱只要收到專用發(fā)票就可以抵扣的。
2023 08/04 10:51
84785044
2023 08/04 10:51
不論我開出的是普票還是專票都可以抵扣嗎?
84785044
2023 08/04 10:52
在申報表里我該怎么填
玲老師
2023 08/04 10:54
是的呀,填寫增值稅的表2抵扣。
84785044
2023 08/04 10:57
是填在四,其他里面嗎
84785044
2023 08/04 11:04
我這個月服務收款一筆,增值稅普票一份,一份開出的專票是別人給我們提供的裝修服務。我應該怎么申報增值稅?
玲老師
2023 08/04 11:05
抵扣的進項稅額是填寫在表2的。
84785044
2023 08/04 11:08
填在表2哪一行
玲老師
2023 08/04 11:15
當期認證抵扣的進項稅額那一行。
閱讀 416