問(wèn)題已解決

期初有未繳稅額(負(fù)數(shù)的),這個(gè)月申報(bào)不是可以抵扣我的應(yīng)交稅的么?但是系統(tǒng)沒(méi)有抵扣到,這個(gè)怎么辦呢

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/03 10:16
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
那就是系統(tǒng)設(shè)置的問(wèn)題,找一下你的稅務(wù)局。
2023 08/03 10:16
84784957
2023 08/03 10:20
如果稅局改了系統(tǒng)設(shè)置,會(huì)在哪一欄顯示可以用期初來(lái)抵
玲老師
2023 08/03 10:23
系統(tǒng)是設(shè)置公式,就是要是多交稅了會(huì)自動(dòng)抵扣,沒(méi)有其他的。 這就是你那一行負(fù)數(shù)有的,是不是多交他也會(huì)帶出這個(gè)負(fù)數(shù),有這樣情況? 所以我建議一下,你看一下你上期到底有沒(méi)有多交稅款,如果多交稅款了沒(méi)有抵扣,可以聯(lián)系稅務(wù)局退稅。
84784957
2023 08/03 10:34
老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)年申報(bào)的增值稅,如果有錯(cuò),比如2月的,可以申報(bào)作廢,重新報(bào)嗎?要專管員簽字嗎
玲老師
2023 08/03 10:41
不需要找專管員的,咱自己就可以更正申報(bào)。
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