問題已解決

老師,去年12月份的會計暫估成本400萬(借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估),然后今年我這邊沖減暫估(借主營業(yè)務(wù)成本-負數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負數(shù)),因為我們這兩個月沒有收入,所以成本沒有辦法結(jié)轉(zhuǎn),但是有發(fā)票回來,我需要沖減暫估,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候就會設(shè)計到主營業(yè)務(wù)成本,怎么處理呢

84785015| 提問時間:2023 08/02 14:46
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
今年借應(yīng)付賬款貸利潤分配,未分配利潤做這個。
2023 08/02 14:49
郭老師
2023 08/02 14:49
匯算清繳需要納稅調(diào)增的,這樣就不影響今年的主營業(yè)務(wù)成本。
84785015
2023 08/02 15:19
我接手過來的時候是4月份,沒有做納稅調(diào)增,這個怎么處理呢
郭老師
2023 08/02 15:21
可以去修改之前的匯算清繳。
84785015
2023 08/02 15:23
那樣的話是會交稅的,老板不會同意
郭老師
2023 08/02 15:28
你好,那你這種有風險的,現(xiàn)在大數(shù)據(jù)比對。你賬上做了多少成本費用,你收到了多少發(fā)票,這個都能比對出來。
84785015
2023 08/02 15:31
老師有別的處理方法嗎
郭老師
2023 08/02 15:33
沒有其他的方法,其他的方法就是不正規(guī)的不做。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~