問題已解決
我每個月末結轉增值稅做, 借 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸 應交稅費-未交增值稅 三級專欄(轉出未交增值稅)借方有余額,不需要結轉嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答三級專欄(轉出未交增值稅)借方有余額, 需要結轉。全部轉到應交稅費-未交增值稅
2023 08/01 15:41
文文老師
2023 08/01 15:41
三級專欄(轉出未交增值稅)借方有余額, 需要結轉。全部轉到應交稅費-未交增值稅
84784979
2023 08/01 15:44
您沒明白我的意思,我是說,做了
借 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
?貸 應交稅費-未交增值稅
這個分錄后,
84784979
2023 08/01 15:45
借方的應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)這個科目余額,需要結轉嗎?
文文老師
2023 08/01 15:47
借:應交稅費-應交增值稅-銷項 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
84784979
2023 08/01 15:49
老師,這個結轉三級專欄分錄,每月末做還是年底做?
文文老師
2023 08/01 15:49
都可以,看個人的習慣
閱讀 466