問題已解決

老師好,當(dāng)月暫估了 借 庫存商品 貸 暫估 那么期末這暫估要不要 做一筆 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品

84785013| 提問時(shí)間:2023 08/01 07:57
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 賣出去了就要做成本的分錄
2023 08/01 07:57
84785013
2023 08/01 07:58
哦 次月 是不是把這筆做紅字 在根據(jù)發(fā)票 正常 借 庫存商品 貸 銀行
樸老師
2023 08/01 08:06
對(duì)的 正常做紅字分錄就可以
84785013
2023 08/01 08:07
老師,那是不是 期末結(jié)轉(zhuǎn)的成本 也要做紅字的
樸老師
2023 08/01 08:09
你收到暫估入庫的發(fā)票了嗎
84785013
2023 08/01 08:11
收到的情況下 是不是 要把結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖 在藍(lán)字入賬的
樸老師
2023 08/01 08:12
對(duì)的 是這樣操作的
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