問題已解決
老師 12月底暫估入庫了 1月結轉成本借暫估 主營業(yè)務成本 貸庫存商品 還是要做一筆沖暫估 再結轉成本
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速問速答1月份銷售了直接
借 主營業(yè)務成本 貸庫存商品
02/02 15:33
m14183588
02/02 15:34
暫估呢老師
家權老師
02/02 15:36
借庫存商品
貸:應付賬款
m14183588
02/02 15:38
不是 我12月底已經(jīng)做了這個暫估了 我1月怎么處理這個暫估 是可以在結轉成本的時候一起直接把應付暫估沖掉 還是要單獨做一個沖掉的分錄
家權老師
02/02 15:40
暫估入庫
借;庫存商品
貸:應付賬款-估價-供應商
發(fā)票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
?? 庫存商品/成本費用(暫估差額)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商
支付貨款
借:應付賬款—結算戶-供應商
貸:銀行存款
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