問題已解決
老師,我想問下,我公司這邊是銷售方,去年開了增值稅電子專票給購貨方,并且對方已抵扣,今年想紅沖要怎么處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,客戶申請 紅字開票申請單,我們開紅票以后,客戶在申報增值稅時要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我們這邊的銷售沒有特別之處
2023 07/31 22:17
84785000
2023 07/31 22:24
必須要客戶申請是嗎
廖君老師
2023 07/31 22:35
您好,是的,客戶抵扣了就是客戶申請
84785000
2023 07/31 22:41
好的,謝謝
廖君老師
2023 07/31 22:44
親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
閱讀 868