問題已解決

老師,之前兼職會(huì)計(jì)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一直沒有結(jié)轉(zhuǎn),一直有余額幾百萬(wàn)了,每次申報(bào)了交稅金后,直接用已交稅金科目做賬,已交稅金也有余額,申報(bào)的數(shù)據(jù)和賬上數(shù)據(jù)也不一致,我現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢

84784969| 提問時(shí)間:2023 07/29 11:41
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023 07/29 11:49
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