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補交去年的增值稅 怎么寫分錄?
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速問速答您好, 是因為什么原因補交了
2023 07/26 15:36
84784972
2023 07/26 15:40
更改了去年的申報表,申報了未開具發(fā)票收入。今年就補繳了增值稅
劉艷紅老師
2023 07/26 15:46
借:以前年度損益調(diào)整,
貸:應(yīng)交稅費-增值稅-稅收檢查調(diào)整。
實際繳納時,
借:應(yīng)交稅費-增值稅-稅收檢查調(diào)整,
貸:銀行存款。
84784972
2023 07/26 15:50
2021.12要不要補寫未開票收入的分錄了?
劉艷紅老師
2023 07/26 15:53
要寫的話是通過以前年度損益調(diào)整
84784972
2023 07/26 15:53
2021年12月的申報表更正了,那 這個未開票收入分錄是在什么時候來寫?
劉艷紅老師
2023 07/26 15:55
可以現(xiàn)在寫,通過以前年度損益調(diào)整
84784972
2023 07/26 16:02
怎么通過以前年度損益調(diào)整寫未開票收入的分錄?
劉艷紅老師
2023 07/26 16:10
借:應(yīng)收賬款
貸:以前年度損益調(diào)整
84784972
2023 07/26 16:19
不能寫 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅銷項稅
劉艷紅老師
2023 07/26 16:24
那你今年的收入會增加哦
84784972
2023 07/26 16:31
那我這樣通過了以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)收入就不用增加了嗎?我沒有以前年度損益調(diào)整科目可以用利潤分配-未分配利潤代替嗎
劉艷紅老師
2023 07/26 17:14
可以用利潤分配-未分配的,這個調(diào)的是以前的利潤
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