問題已解決

1.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借:銷項500貸進項300未交增值稅200 繳納時 借應(yīng)交稅費已交稅費因200貸7銀行200 借未交增值稅200貸應(yīng)交稅費已交稅費200 請為為什么要這樣做賬,對不

84785025| 提問時間:2023 07/13 23:06
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 這樣做賬不對 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額500 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額300 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅200 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅200 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅200 交稅 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅200 貸 銀行存款200
2023 07/13 23:10
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