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實(shí)務(wù)
問題已解決
1月 銷項(xiàng):200,進(jìn)項(xiàng)300, 計(jì)提: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅200 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅--進(jìn)項(xiàng) 300 結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅100 老師,這樣對嗎?
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速問速答你好三個(gè)分錄不用做。
2022 02/16 11:43
郭老師
2022 02/16 11:44
轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額表示劉迪。
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