問題已解決

老師好,想問一下關(guān)于勞務(wù)派遣公司,已開出發(fā)票,但工資還沒發(fā)放,這種情況工資可以先計(jì)提的,對不

84784957| 提問時間:2023 07/12 16:10
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 可以先計(jì)提的
2023 07/12 16:11
84784957
2023 07/12 16:18
分錄要怎么寫呀。是不是-----借:主營業(yè)務(wù)成本---人工成本 10000 貸:應(yīng)會職工薪酬 10000
84784957
2023 07/12 16:19
應(yīng)交稅費(fèi)--簡易計(jì)稅 要不要
樸老師
2023 07/12 16:25
是簡易計(jì)稅的嗎 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅簡易計(jì)稅 這樣
84784957
2023 07/12 16:26
是的。勞務(wù)派遣是放在應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--簡易計(jì)稅的吧
樸老師
2023 07/12 16:29
對的 是這樣做的哦
84784957
2023 07/12 16:31
老師,現(xiàn)在公司出現(xiàn)了這種情況,我要怎么處理呀。開出一張勞務(wù)派遣發(fā)票5萬,實(shí)際 支付員工工資是51000元,是虧損的。那種情況要怎么處理呀
84784957
2023 07/12 16:32
問了老板了,當(dāng)時投標(biāo)沒去先預(yù)算一下,一投要中標(biāo)了,只能硬著頭皮做了、
樸老師
2023 07/12 16:34
那你正常做分錄就可以了 最后結(jié)轉(zhuǎn)損益就是虧損的了
84784957
2023 07/12 16:56
老師,你幫我看看是不是這么處理呀1;借:應(yīng)收賬款 5萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 47619.05 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--簡易計(jì)稅 2380.5元; 應(yīng)扣減的費(fèi)用:借:主營業(yè)務(wù)成本--人工成本 48571.43元 貸:應(yīng)付職工薪酬--45.1萬 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅 -簡易計(jì)稅 -2428.57,這樣對嗎
84784957
2023 07/12 17:04
應(yīng)付職工薪酬--5.1萬
樸老師
2023 07/12 17:11
貸收入貸銷項(xiàng)才對 為啥貸工資貸銷項(xiàng)
84784957
2023 07/12 17:23
也就是相抵減的不要做分錄,對不
樸老師
2023 07/12 17:24
你沖減應(yīng)該是 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)這樣
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