問題已解決

我們采購是借:庫存商品 待認(rèn)證進(jìn)項,貸:應(yīng)付,發(fā)票來了是:借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項,貸:待認(rèn)證進(jìn)項。 銷售:借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù),待轉(zhuǎn)銷,開了發(fā)票:借:待轉(zhuǎn)銷,貸:銷項 這樣做對嗎??計提都是正常計提的。

84785031| 提問時間:2023 07/12 11:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
暫估和發(fā)票上一樣的,可以的。
2023 07/12 11:38
84785031
2023 07/12 15:01
那我結(jié)轉(zhuǎn)的科目借方寫什么
郭老師
2023 07/12 15:02
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
84785031
2023 07/12 15:07
這不是計提的分錄嗎??
郭老師
2023 07/12 15:09
好,這個是結(jié)轉(zhuǎn)的,結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。
84785031
2023 07/12 15:14
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅那這個科目余額在借方是對的嗎?
郭老師
2023 07/12 15:16
對的是的是是這么做的。
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