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銷項稅大于進項稅的,年底是不是借:銷項稅 貸:進項稅 貸:應(yīng)交稅費-銷項稅
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速問速答年度的銷項稅大于進項稅,年底不用管嗎老師
2017 01/05 16:18
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2017 01/05 16:59
老師,年末還需要調(diào)整招待費嗎
宋生老師
2017 01/05 16:08
您好!不是。
一般來說 月末做如下分錄
1、月份終了,將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2、月份終了,將當月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
宋生老師
2017 01/05 16:19
您好!不用管,只看當月。
宋生老師
2017 01/05 17:39
您好!需要的。
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