問題已解決
老師您好,我1月份開了一張普通發(fā)票,稅率是0,我納稅申報表填在了附表一免稅那一欄,但是我2月份發(fā)現(xiàn)我開錯了,又紅沖了,那我納稅申報的時候應該怎么填寫
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你好;? 你開的是什么發(fā)票內(nèi)容的; 正常現(xiàn)在沒有0稅率的; 你說下業(yè)務
2023 07/07 17:04
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2023 07/07 17:06
我應該開的是農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,但是開成了普通發(fā)票。所以2月份紅沖了。然后2月又重新開了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/07 17:09
你好;? ? 可以的;? 你這樣的話; 都是開的免稅稅率出去 ; 一正一負數(shù) ; 你就 在免稅欄次去報; 你是? ?小規(guī)模是嗎?
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2023 07/07 17:22
老師,我看錯了,我紅沖了,但是我沒有重新開,那我納稅申報的時候應該怎么填呢
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2023 07/07 17:23
我是一般納稅人
1月開了普通發(fā)票0稅率,填在了附表一免稅里面。2月份紅沖發(fā)票,我納稅申報怎么填寫呢,而且我是7月份才發(fā)現(xiàn)這個事情的。
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/07 17:25
你好;? ? ?那意思你2季度只有紅字的金額嗎 ? 沒有開其他金額嗎??
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2023 07/07 17:35
2季度?1月份我只開了一張普通發(fā)票是0稅率的,然后再納稅申報附表一填寫了免稅,我2月份紅沖了張發(fā)票后我沒有重新開這一張票 。以上這些事情是我7月份才發(fā)現(xiàn)出來的,我7月納稅申報應該怎么填寫呢
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/07 17:36
你7月只有這個負數(shù)發(fā)票; 那你 就在免稅里面 寫負數(shù); 但是你系統(tǒng)的話;可能識別不了系統(tǒng)負數(shù)的; 你先這樣吧; 看能對比過去不; 對比不了; 還得去大廳報數(shù)據(jù)的?
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