問題已解決

請問,如果已經(jīng)抵扣的進(jìn)項發(fā)票,被查出異常,要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,分錄?我該怎么處理?

84784979| 提問時間:2021 09/08 09:56
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021 09/08 10:00
84784979
2021 09/08 10:26
要寫上面的三個分錄?
軼塵老師
2021 09/08 10:26
是的 按照上面的要求編制分錄?
84784979
2021 09/08 10:45
請問老師,稅務(wù)局的人說有三張發(fā)票是2020年的需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,怎么轉(zhuǎn)出,在勾選認(rèn)證平臺?
軼塵老師
2021 09/08 10:53
借:利潤分配-未分配利潤? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784979
2021 09/08 10:57
做這個分錄就可以了嗎?不需要在勾選認(rèn)證平臺上轉(zhuǎn)出?
軼塵老師
2021 09/08 11:18
直接填寫申報表 進(jìn)項稅明細(xì)? 進(jìn)項轉(zhuǎn)出欄次
84784979
2021 09/08 11:22
在電子稅務(wù)局里?填好申報表以后,什么時候做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄?
軼塵老師
2021 09/08 11:24
進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出申報期的上個月編制分錄。是在電子稅務(wù)局里面。
84784979
2021 09/08 14:15
老師,我需要的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,稅額是34513,金額是265487,價稅合計是300000,填表的時候,我填的是34513,可申報的時候,說的是申報數(shù)與實際發(fā)生數(shù)不一致,報不了,請問怎么回事?
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