問題已解決

紅沖去年的銷項發(fā)票,企業(yè)會計準(zhǔn)則,賬務(wù)處理怎么做 借:應(yīng)收賬款-30000負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-30000負(fù)數(shù) 借:主營業(yè)務(wù)收入-30000負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整-30000負(fù)數(shù) 借:以前年度損益調(diào)整-30000負(fù)數(shù) 貸:利潤分配-未分配利潤-30000 對嗎?

84785025| 提問時間:2023 07/03 20:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,這是正常銷售退貨的紅沖不需要以前年度扣益調(diào)整的 :應(yīng)收賬款-30000負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-30000負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅金 負(fù)數(shù)
2023 07/03 20:37
84785025
2023 07/03 20:42
是這樣的老師,我們是紅沖去年的發(fā)票,在今年三月份重新開具的,沒有發(fā)生退貨,是因為開票錯誤原因,用的是企業(yè)會計準(zhǔn)則,不需要追溯到未分配利潤嗎?
廖君老師
2023 07/03 20:48
您好啊,咱3月不是重新開了么,我們重新開時 借:應(yīng)收賬款30000 貸:主營業(yè)務(wù)收入30000 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅金? 和上面那個分錄負(fù)數(shù)正好相抵,根本不影響2023年利潤嘛,3月開紅票和藍(lán)票金額一正一負(fù)相加為0
84785025
2023 07/03 21:10
企業(yè)會計準(zhǔn)則不是要追溯嗎,要調(diào)整去年的賬吧?
廖君老師
2023 07/03 21:18
您好,這個一正一負(fù),為啥要追溯啊,這沒有調(diào)去年的賬啊
84785025
2023 07/04 16:46
應(yīng)收賬款和未分配利潤都減少了,這也沒有調(diào)去年的賬嗎?
廖君老師
2023 07/04 16:47
您好,一個紅票一個藍(lán)標(biāo),金額一樣,為啥應(yīng)收賬款和未分配利潤都減少啊
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~