問題已解決

老師,我們的賬開始幾年是專職會計做賬的,后來給了記賬公司做賬,現(xiàn)在拿回來自己做賬,但是有一個問題,記賬公司重新建賬的時候期初的庫存現(xiàn)金和銀行存款數(shù)據(jù)錄入錯誤了,這種情況怎么處理?

84784982| 提問時間:2023 07/01 18:03
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 那期末金額對嗎?
2023 07/01 18:04
84784982
2023 07/01 18:06
調(diào)對了,但是他們這幾年做的賬亂七八糟的,我要更正很多憑證,卻又對不上了
小菲老師
2023 07/01 18:07
同學(xué),你好 前面可以對的,就對一下,對不出來,就按照期末錄入期初,重新開始做
84784982
2023 07/01 18:08
應(yīng)該說他們只調(diào)對了銀行存款,但是庫存現(xiàn)金的數(shù)據(jù)對不上
小菲老師
2023 07/01 18:09
同學(xué),你好 那你能找到數(shù)據(jù)差異的原因嗎?
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