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老師,公對公轉(zhuǎn)材料款,不開發(fā)票,就個合同,一個收貨單,這樣可以?

84785022| 提问时间:2023 06/28 15:01
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師
您好,可以的,但不可以抵稅
2023 06/28 15:01
84785022
2023 06/28 15:02
那怎么做賬,怎么平賬。
劉艷紅老師
2023 06/28 15:03
匯算清繳調(diào)增交稅就可以了
84785022
2023 06/28 15:04
首先,我公司公對公付材料款,借:應(yīng)付賬款-某某公司,貸:銀行存款, 第二步,對方公司,提供了合同,上面有材料清單,收據(jù),收到了這些資料后,借:原材料 貸,應(yīng)付賬款-某某公司?
84785022
2023 06/28 15:05
老師,我是想著怎么把賬做平?
劉艷紅老師
2023 06/28 15:27
借:原材料 貸,應(yīng)付賬款-某某公司 借:應(yīng)付賬款-某某公司, 貸:銀行存款 這樣賬就平了
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