問題已解決
增值稅加計抵減如何做分錄,例如本月增值稅是1050,抵減50后實際交1000.本月預提增值稅做借應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1050 貸應交稅金-未交增值稅1050.下月初填表申報并交納時做借應交稅金-未交增值稅1050,營業(yè)外收入-50 貸銀行存款1000.是這樣做嗎?
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速問速答可以的,可以這么做的。
2023 06/28 12:07
84785001
2023 06/28 12:10
那申報表的增值稅是實際交的,跟應交稅金-未交增值稅就對不上
郭老師
2023 06/28 12:11
如果你想要一致的話,營業(yè)外收入做第一個分錄里面。貸,應交稅費未交增值稅1000,營業(yè)外收入50。
84785001
2023 06/28 12:28
哦,預提的時候借應交稅費應交增值轉(zhuǎn)出未交1050貸應交稅費未交增值稅1000,營業(yè)外收入50。
郭老師
2023 06/28 12:29
對的,是的,是這么做的。
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