問題已解決

老師,我想問下,匯算清繳時(shí),我以為是沒有發(fā)票的,是暫估入庫,然后我已經(jīng)把這部分的成本調(diào)增了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是有發(fā)票的,現(xiàn)在怎么處理?

84785029| 提問時(shí)間:2023 06/28 11:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,明年匯算清繳納稅調(diào)減。
2023 06/28 11:43
84785029
2023 06/28 11:51
不用做賬嗎?麻煩 老師
郭老師
2023 06/28 11:51
你好,蛋糕和發(fā)票的是一樣的嗎?一樣的話直接把這個(gè)發(fā)票貼到后面就行。
84785029
2023 06/28 12:01
本來就是有發(fā)票付在后面的,就是我后面接的賬,我以為沒有發(fā)票,然后就調(diào)增了
郭老師
2023 06/28 12:02
你好,那你就紅沖之前的在做發(fā)血的用1000年度損益調(diào)整來做。
84785029
2023 06/28 12:23
以前年度損益調(diào)整怎么做?
郭老師
2023 06/28 12:24
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款
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