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老師,我們是購買方,我們公司已付的貨款,當(dāng)月收到發(fā)票,要怎么做分錄呢

84784974| 提問時(shí)間:2023 06/27 15:38
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:庫存商品/原材料 貸應(yīng)付賬款/銀行存款
2023 06/27 15:40
84784974
2023 06/27 15:42
好的,下一步呢?分錄
家權(quán)老師
2023 06/27 15:45
你購入的分錄就是這個(gè)
84784974
2023 06/27 15:47
如果沒有確認(rèn)收入,這些庫存商品就不能結(jié)轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用對(duì)吧?
家權(quán)老師
2023 06/27 15:49
是的,就是你說的那個(gè)意思
84784974
2023 06/27 16:55
這個(gè)也是購進(jìn),發(fā)票和付款都是當(dāng)月完成,分錄是?
家權(quán)老師
2023 06/27 17:01
借原材料 貸應(yīng)交稅費(fèi),增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
84784974
2023 06/27 17:04
我們是小規(guī)模納稅人,可以直接做, 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 等銷售出去的時(shí)候,做 結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 這樣對(duì)嗎
家權(quán)老師
2023 06/27 17:08
你好,可以的沒問題
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