問題已解決

老師小規(guī)模貨款已付貨已收到,發(fā)票未收到怎么做賬

84784966| 提問時(shí)間:2022 04/07 10:13
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好 借庫存 貸銀行?
2022 04/07 10:14
84784966
2022 04/07 10:15
發(fā)票沒到不暫估?
玲老師
2022 04/07 10:24
你好?你好 借庫存 貸銀行? 這就是暫估的 收到發(fā)票時(shí)沖暫估按發(fā)票入賬?
84784966
2022 04/07 16:26
沖暫估分錄怎么
84784966
2022 04/07 16:27
借庫存貸銀行沖的時(shí)候借主成,貸庫存嗎
玲老師
2022 04/07 16:36
你好??沖暫估分錄就是原來負(fù)數(shù) 分錄?
84784966
2022 04/07 16:44
沖紅按發(fā)票入賬成本要調(diào)整嗎
玲老師
2022 04/07 16:48
成本沒有差異,就不用調(diào)整,有差異的需要調(diào)整。
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