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老師,會(huì)計(jì)上第一年虧損50,當(dāng)年匯算清繳調(diào)增了50.零申報(bào)了,現(xiàn)在第二年又調(diào)減了50.第二年虧損20.總共70.結(jié)果稅管員不讓調(diào),只認(rèn)虧損20.那么我要做分錄調(diào)整嗎

84784957| 提問時(shí)間:2023 06/25 17:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
具體的調(diào)整的是什么業(yè)務(wù)的。
2023 06/25 17:41
郭老師
2023 06/25 17:41
你看一下你賬上實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎。
84784957
2023 06/25 17:45
有啊,我就是學(xué)稅務(wù)師課程看了說籌建期不作為虧損年度,所以就按理論知識(shí),第一年賬面虧損50.沒收入,我后來匯算清繳調(diào)增50.第一年零申報(bào)了,今年第二年我不是要調(diào)減50才對(duì)嘛,可稅管員不同意,現(xiàn)在我要調(diào)整利潤(rùn)分配的帳嗎
郭老師
2023 06/25 17:46
不需要做提賬務(wù)處理的。
84784957
2023 06/25 17:51
意思是說我會(huì)計(jì)上的帳務(wù)是虧70,但是稅務(wù)上只是虧20是吧!中間差的就是稅會(huì)差異,不需要調(diào)整,調(diào)表不調(diào)帳是吧
郭老師
2023 06/25 17:52
你好是的,是這么做的。
84784957
2023 06/25 17:56
老師,如果我今年有了利潤(rùn),最終還是只會(huì)跳出來彌補(bǔ)以前年度虧損20之后白交所得稅吧,我們填的那個(gè)季度所得稅表格還是按稅務(wù)依據(jù)來的哈,不會(huì)影響到我賬面是虧損70吧
郭老師
2023 06/25 17:57
你好,你這個(gè)不允許彌補(bǔ)虧損的,你的會(huì)計(jì)利潤(rùn)上低,但是稅法上抵扣不了
84784957
2023 06/25 18:08
這個(gè)就相當(dāng)于業(yè)務(wù)招待費(fèi),我們做帳是全部扣除,但是稅法上還是有部分不能扣除還是造成了他的那個(gè)凈利潤(rùn)不同,產(chǎn)生了稅會(huì)差異,也還是調(diào)表不調(diào)帳的
郭老師
2023 06/25 18:13
對(duì)的,是的,是這么做的。
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