問題已解決

老師,問一下,匯算清繳所得稅計(jì)提:借:所得稅費(fèi)用,那這所得稅是上年的所得稅,計(jì)提,借:利潤分配-未分配利潤,也是可以的吧?

84785011| 提問時(shí)間:2023 06/25 11:58
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,匯算清繳所得稅,分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整 是不可以? 直接計(jì)入? 所得稅費(fèi)用? ?核算的?
2023 06/25 11:59
84785011
2023 06/25 13:11
借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款,這樣的分錄正確嗎,它是直接計(jì)入利潤分配-未分配利潤
鄒老師
2023 06/25 13:31
你好,如果是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是這樣處理的。
84785011
2023 06/25 13:43
人員在20-40人之間,年?duì)I業(yè)收入過億,這不屬于小企業(yè)吧
鄒老師
2023 06/25 13:44
你好,如果是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是這樣處理的。 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84785011
2023 06/25 13:48
我明白老師,那要按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,分錄就是您前面說的經(jīng)過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目做,對(duì)吧
鄒老師
2023 06/25 13:48
你好,是的,是這樣的
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