問題已解決
老師好!問下實務(wù)中如果取得專用發(fā)票當(dāng)月不認(rèn)證的話,當(dāng)月需要做賬嗎?還是啥時候認(rèn)證啥時候做賬?還有普票啥時候入賬?
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速問速答對的,是的,需要做的,沒有認(rèn)證的時候,
借庫存商品或者是管理費用
應(yīng)交稅費待認(rèn)證,
貸銀行
認(rèn)證之后,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證,
普通發(fā)票直接加稅合計做就可以的,當(dāng)月做當(dāng)月的。
2023 06/19 10:40
84784971
2023 06/19 10:57
專票當(dāng)月不認(rèn)證的話是必須做賬嗎?還是也可以等到認(rèn)證后再做賬?。?/div>
郭老師
2023 06/19 10:58
最好做賬,要不你的賬實不符。
84784971
2023 06/19 11:27
好的,那老師普票怎么做賬?是不用寫想應(yīng)交稅費了嗎?
郭老師
2023 06/19 11:28
加稅合計做賬,借管理費用等,貸銀行存款
84784971
2023 06/19 11:29
還有當(dāng)月月底如果需要繳稅,是不是需要把應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—未交增值稅里邊???
郭老師
2023 06/19 11:31
是的,是的,是這么做的。
84784971
2023 06/19 11:32
如果當(dāng)月進賬大于銷項還需要轉(zhuǎn)入未交增值稅里邊嗎?還需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
郭老師
2023 06/19 11:34
你好不需要的不用做。
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