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老師好! 6月份發(fā)現(xiàn)5月份已經(jīng)轉(zhuǎn)入產(chǎn)品成本的制造費用攤銷金額錯了,調(diào)整分錄怎么做? 5月分錄: 借: 制造費用 貸:周轉(zhuǎn)材料 借:產(chǎn)成品 貸:制造費用

84784969| 提問時間:2023 06/12 16:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當(dāng)時做了借生產(chǎn)成本再制造費用嗎?沒有做的話可以。
2023 06/12 16:09
84784969
2023 06/12 16:14
制造費用直接轉(zhuǎn)庫存商品,沒有做借:生產(chǎn)成本,貸:制造費用
郭老師
2023 06/12 16:15
可以的,可以這么做的。
84784969
2023 06/12 16:16
現(xiàn)在問題是,5月份的金額有錯,6月份如何調(diào)整?
郭老師
2023 06/12 16:17
你好,如果是多做了,按照你上面的金額來做就可以的,這個是紅沖的,只充差額就行,如果是少付了再補上。
84784969
2023 06/12 16:19
紅沖分錄: 借:庫存商品 -100 貸:制造費用 -100 這樣可以嗎
郭老師
2023 06/12 16:22
再做一個。借應(yīng)付賬款等,貸制造費用的。
郭老師
2023 06/12 16:22
要不你制造費用有借方余額
84784969
2023 06/12 16:28
沒有應(yīng)付賬款,能不能做 借:周轉(zhuǎn)材料 貸:制造費用
郭老師
2023 06/12 16:31
你好,當(dāng)時領(lǐng)用的時候借制造費用待周轉(zhuǎn)材料可以的,沒有問題啊。
84784969
2023 06/12 16:36
好的,謝謝
郭老師
2023 06/12 16:38
不要客氣,工作愉快。
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