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老師,企業(yè)的內(nèi)賬,收開的,都是專票,采購含稅103元,不含稅100元,分錄:借庫存商品100,貸應付賬款100。付款時,借應付賬款100 應交稅費3 貸 銀行存款103。是全部出售含稅133.9元,借應收133.9,貸主營收130 應交稅費3.9 。開票收入3.9-3=0.9 借應交稅金0.9 貸其他業(yè)務(wù)收入—開票稅金0.9 這樣做賬,利潤會虛增嗎?
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你這個不影響
2023 06/09 12:43
84785027
2023 06/09 12:59
如果這樣的操作,出現(xiàn)應交稅費借方余額是什么意思
84785027
2023 06/09 13:00
老師,這樣做賬方式有什么好處?
84785027
2023 06/09 13:02
我已往的是直接采購入賬103,銷售收入133.9,利潤直接30.9? 其實那種方法會好點?
郭老師
2023 06/09 13:02
你是季度30萬普通發(fā)票免增值稅的吧?
郭老師
2023 06/09 13:02
你們是小規(guī)模吧,小規(guī)模的話可以的。本來你需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是3.9,現(xiàn)在只轉(zhuǎn)0.9。
84785027
2023 06/09 13:04
上面說的是內(nèi)賬的做賬方法,行業(yè)的要開票稅率是3%,這個與是否專普票無關(guān)
郭老師
2023 06/09 13:07
你如果是專票的話,你這個不可以。
郭老師
2023 06/09 13:07
他們已經(jīng)把應交稅費做平了,你需要交稅的時候,你怎么做?
84785027
2023 06/09 13:12
我們的內(nèi)外賬是分開的,現(xiàn)在以內(nèi)賬來考慮就行
郭老師
2023 06/09 13:20
你好,那那張你就不做繳納了
郭老師
2023 06/09 13:20
季度結(jié)束的次月從你公戶上劃款,你怎么做?
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