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報完22年匯算清繳 有彌補虧損是-52235.36 23年一季度報季度企業(yè)所得稅申報表的時候 彌補以前年度虧損 可以用填52059.89 嗎? 還剩下175.47沒有彌補

84785009| 提問時間:2023 06/09 09:19
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,稍等我看一下,稍等。
2023 06/09 09:23
玲老師
2023 06/09 09:24
你好。正確的處理,咱是把前面能彌補的虧損全填寫上。
84785009
2023 06/09 09:33
但是已經(jīng)報完了 可以這么操作么?等二季度的時候再把剩下的彌補上?
玲老師
2023 06/09 09:35
您申報能成功,行,這樣處理也行。
84785009
2023 06/09 09:40
彌補以前年報虧損和 匯算清繳調(diào)整都不需要做賬務(wù)處理?會計分錄?
玲老師
2023 06/09 09:41
好是的,彌補虧損,不做分錄,然后匯算清繳交稅或者退稅需要寫分錄。
84785009
2023 06/09 09:42
匯算清繳是調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費
玲老師
2023 06/09 09:49
你好,您現(xiàn)在想問什么問題?
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