問題已解決
退回商品,開出紅沖稅額19252.13,,當(dāng)月開出稅額,20080.35,留底稅額20163.48,應(yīng)該要怎么做分錄啊,
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速問速答紅沖稅額,這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)嗎?這是銷項(xiàng)稅額的。
2023 06/07 17:02
84785031
2023 06/07 17:03
銷售商品退回的,開專票出去的,退回
84785031
2023 06/07 17:04
跨年的商品,發(fā)生退貨
郭老師
2023 06/07 17:07
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù),19252.13
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入,
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值銷項(xiàng)20080.35
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交等值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)20080.35減19252.13
84785031
2023 06/07 17:08
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)責(zé)的,不用掛以前年度損益嗎
郭老師
2023 06/07 17:09
如果你多以前年度損益調(diào)整影響你增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,建議你直接做到今年就可以了。
84785031
2023 06/07 17:21
我就是掛在以前年度損益導(dǎo)致賬不平,現(xiàn)在平了,謝謝
郭老師
2023 06/07 17:22
不用客氣,工作愉快。
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