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月底費(fèi)用類結(jié)賬到本年利潤(rùn)的分錄,丁字賬填上是平的,但資產(chǎn)負(fù)表就不平了咋回事啊

84785041| 提問時(shí)間:2023 06/07 16:12
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2023 06/07 16:16
84785041
2023 06/07 16:27
是不是管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),然后本年利潤(rùn)再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
樸老師
2023 06/07 16:30
對(duì)的 是這樣的哦 這就是結(jié)轉(zhuǎn)損益
84785041
2023 06/07 16:50
老師月末是只結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就可以吧, 管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) ? ?貸:管理費(fèi)用 這樣對(duì)嗎
樸老師
2023 06/07 16:58
都要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785041
2023 06/07 16:59
分錄應(yīng)該怎么做呢?老師
樸老師
2023 06/07 17:06
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸本年利潤(rùn)
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