问题已解决
老師好,請問收到匯算清繳退稅會計分錄是這樣嗎?借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤



你好,不用以前年度損益調(diào)整的話對的
2023 06/07 06:17

84785012 

2023 06/07 06:21
公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)

暖暖老師 

2023 06/07 06:22
那你的會計分錄是對的

84785012 

2023 06/07 06:22
需要以前年度損益調(diào)整嗎

84785012 

2023 06/07 06:23
什么情況需要用到以前年度損益調(diào)整

84785012 

2023 06/07 06:24
是2023年收到2022年匯算清繳退稅

暖暖老師 

2023 06/07 06:26
會計準(zhǔn)則需要用以前年度損益調(diào)整

84785012 

2023 06/07 06:27
好的謝謝您

暖暖老師 

2023 06/07 06:29
不客氣祝你學(xué)習(xí)進步加油
