問題已解決
上月的會計科目和金額都做錯了,已經(jīng)結(jié)賬。這個月如何更正?
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速問速答你好。具體是什么錯誤?
2023 06/05 16:51
84784964
2023 06/05 16:54
錯誤分錄是 借:管理費用-辦公費 2200
貸:庫存現(xiàn)金 2200
正確分錄應該是 借:管理費用-辦公費 2200
貸:庫存現(xiàn)金 200
銀行存款 2000
玲老師
2023 06/05 16:55
借庫存現(xiàn)金2000貸銀行存款2000。
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