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老師,未開票收入怎么寫分錄,后期開了票又怎么處理,謝謝

84785026| 提問時(shí)間:2023 06/01 19:53
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:應(yīng)收賬款等 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 后期開具發(fā)票后把分錄紅沖 然后再根據(jù)發(fā)票寫分錄
2023 06/01 19:53
84785026
2023 06/01 19:56
如果已經(jīng)收到款了呢?
bamboo老師
2023 06/01 19:57
那借方就用銀行存款科目
84785026
2023 06/01 19:59
先收款后期開發(fā)票不用沖了吧
bamboo老師
2023 06/01 20:01
如果跨月 最好也體現(xiàn)一下 紅沖再寫分錄
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