問(wèn)題已解決

未開(kāi)票收入是怎么確認(rèn)的?用銀行賬上收到的所有實(shí)際貨款收入-已開(kāi)票金額=未開(kāi)票收入。用這個(gè)金額數(shù)去填入申報(bào)表未開(kāi)票收入欄,申報(bào)納稅?賬上前期未收到票和后期收到票的分錄怎么寫(xiě)?

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/05 10:24
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 未開(kāi)票或者開(kāi)票對(duì)應(yīng)的分錄都是一樣的。未開(kāi)票收入是按你實(shí)際實(shí)際收到了貨款沒(méi)有開(kāi)票出去的收入。你可以賬上做了未開(kāi)票收入后 ,在用銀行賬上收到的所有實(shí)際貨款收入-已開(kāi)票金額=未開(kāi)票收入這個(gè)公式計(jì)算下檢查下未開(kāi)票收入是否正確。 是的
2019 09/05 10:26
84785030
2019 09/05 10:57
8月收到未開(kāi)票收入6萬(wàn),我賬上做開(kāi)票分錄的話,那我后期9月開(kāi)出了6萬(wàn)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票就不用再做分錄了?把它裝訂在8月的期間里還是9月?
84785030
2019 09/05 10:58
如果是預(yù)收賬款,這個(gè)也做未開(kāi)票收入申報(bào)嗎?
meizi老師
2019 09/05 11:00
你好 你8月報(bào)無(wú)票收入 9月開(kāi)票之前要先沖8月這筆無(wú)票收入 然后在根據(jù)這個(gè)開(kāi)票做收入 一共要做三筆才行的 預(yù)收賬款的話 8月就不用報(bào)稅 等你符合收入條件了才確定收入報(bào)稅交稅
84785030
2019 09/05 11:12
8月表一的未開(kāi)票收入,我數(shù)字填上去,會(huì)統(tǒng)計(jì)增值稅并在8月繳納嗎? 如果統(tǒng)計(jì)的話,我9月申報(bào)的時(shí)候,變成了重復(fù)了,還得在未開(kāi)票收入那兒做負(fù)數(shù)沖銷? 我們開(kāi)票基本上都是當(dāng)月不開(kāi)的話,下月就開(kāi)掉了。 不做未開(kāi)票收入申報(bào)會(huì)有什么影響嗎?我看以前的會(huì)計(jì)都是沒(méi)做申報(bào)的。
meizi老師
2019 09/05 11:18
你們會(huì)延遲交稅 稅局查到會(huì)有滯納金的。 你是月報(bào)的話 9月報(bào)8月無(wú)票收入交稅 。10月報(bào)9月 按正數(shù)金額減去負(fù)數(shù)金額來(lái)報(bào)就行
84785030
2019 09/05 11:51
就是說(shuō),我8月的報(bào)稅做10萬(wàn)正常開(kāi)票收入+未開(kāi)票收入6萬(wàn)申報(bào)。 到了9月的,當(dāng)月正常開(kāi)票收入+(負(fù)數(shù)8月申報(bào)的6萬(wàn))這樣子報(bào)上去嗎?
84785030
2019 09/05 11:59
我們公司銀行賬上收到的貨款有些都不是按照合同簽訂金額來(lái)一模一樣打過(guò)來(lái)的。有些是分好幾筆打過(guò)來(lái)的,有些是預(yù)付款。這個(gè)我要怎么區(qū)分?讓對(duì)方轉(zhuǎn)賬前在備注里面寫(xiě)明合同編號(hào)嗎?或者還有別的什么辦法嗎?
meizi老師
2019 09/05 12:15
你好 你可以區(qū)分下客戶 轉(zhuǎn)款備注 貨款或者預(yù)付訂金之類的 便于你區(qū)分 是的 如果我8月的報(bào)稅做10萬(wàn)正常開(kāi)票收入+未開(kāi)票收入6萬(wàn)申報(bào)。 到了9月的,當(dāng)月正常開(kāi)票收入+(負(fù)數(shù)8月申報(bào)的6萬(wàn))這樣子報(bào)
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